10016 – Campo CbteFch Debe estar comprendido en el rando N-5 y N siendo N la fecha del pedido para Facturas de Crédito del tipo Nota de Débito o Nota de Débito
Esto se debe a una diferencia de fechas entre el Comprobante a Sincronizar y la Fecha Actual. Solución:
Desde Ventas -> Facturación Electrónica -> Gestionar. Luego, seleccionar el Comprobante correspondiente y pulsar el botón Corregir Fechas y Sincronizar